terça-feira, 10 de dezembro de 2013

Postado por Unknown às 04:57


Após gerar o sped fiscal, ao validar pode ocorrer o erro da imagem ao lado:

COD_TOT_PAR 

NR_TOT






Neste caso COD_TOT_PAR e NR_TOT, verifique que o erro informa que o serviço S1 esta com o Código incorreto.

Com isso deve-se entrar na tabela ECFS_ACUM e onde encontra-se o serviço, o correto neste caso é usar o serviço S0300. Então deve ser alterado a coluna AESPED para o correto. Após fazer a correção, dê um Commit e confirme.

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