Após gerar o sped fiscal, ao validar pode ocorrer o erro da imagem ao lado:
COD_TOT_PAR
NR_TOT
Neste caso COD_TOT_PAR e NR_TOT, verifique que o erro informa que o serviço S1 esta com o Código incorreto.Com isso deve-se entrar na tabela ECFS_ACUM e onde encontra-se o serviço, o correto neste caso é usar o serviço S0300. Então deve ser alterado a coluna AESPED para o correto. Após fazer a correção, dê um Commit e confirme.


Mais, que legal.
ResponderExcluirMais, que legal 2.
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